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2025年舟山出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規定)

2024-06-02 08:22:00 大風車考試網

舟山出差標準是什么?舟山出差住宿標準是什么?經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么?以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。

2023年舟山最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的舟山差旅費報銷標準,僅供參考。

2025年舟山出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規定)

1、舟山出差住宿和餐飲報銷標準

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指工作人員公務出差期間入住賓館(包括飯店、招待所、農家旅館等,下同)發生的房租費用。

第十二條 工作人員公務出差執行分地區、分級別住宿費限額標準,在職務級別對應的出差目的地住宿費限額標準內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。省級機關工作人員住宿費限額標準見附件1。

第四章 伙食補助費

第十三條 伙食補助費是指對工作人員在公務出差期間給予的伙食補償費用。

第十四條 出差人員應當自行用餐。由接待單位協助安排用餐的,出差人員應自行按實支付伙食費(如用餐成本無法核算的,可按每人每天不低于早餐20元、中餐40元、晚餐40元交納)。

第十五條 工作人員公務出差伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,執行財政部公布的分地區伙食補助費標準,西藏、青海、新疆每人每天120元,其他地區每人每天100元,包干使用。

第五章 公雜費

第十六條 公雜費是指工作人員公務出差期間發生的市內交通費(含市內機場大巴費)、機場服務費、打包費、訂票費以及打印、復印、傳真、寄送資料等發生的費用。

第十七條 公雜費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元包干使用。

由單位(含牽頭單位,下同)安排車輛出差的,相應派車天數(自然日)公雜費減半。

第十八條 出差人員由接待單位或其他單位協助提供交通工具的,應自行按實支付交通費用。

第六章 報銷管理

第十九條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,并按規定使用公務卡結算,不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十條 城市間交通費在規定乘坐公共交通工具的等級內憑據報銷,經批準發生的簽轉或退票費等憑據報銷。

住宿費在批準的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷。工作人員單次出差,允許在經批準的出差天數和規定的住宿費限額標準之內按實際發生住宿費用的住宿天數統籌使用。

伙食補助費按規定的出差目的地標準報銷,在途期間伙食補助費按當天最后到達目的地標準報銷。

第二十一條 出差人員憑住宿費發票報銷伙食補助費和公雜費,僅部分天數有住宿費發票的分段計算補助。

出差人員在公務出差地有住所時(住在自己家里的)或到邊遠地區無法取得住宿費發票的,由出差人員說明情況并經所在單位領導批準,可以報銷城市間交通費、伙食補助費和公雜費,其他實際發生住宿而無住宿費發票的情況不予報銷伙食補助費和公雜費。

第二十二條 出差人員執行有工作紀律要求需統一安排食宿的專項任務,可由組織單位(牽頭單位)在規定的食宿限額標準內憑食宿票據統一列支,并按規定標準及出差人員清單統一報銷公雜費。城市間交通費按差旅費規定回原單位報銷,出差人員不得再在原單位領取伙食補助費和公雜費。

第二十三條 車改后,實行短途出差交通費包干試點的市、縣(市、區),包干區域應限定在設區市內各縣市及毗鄰縣(市)范圍。在包干區域內公務出差,可以按差旅費規定據實報銷城市間交通費,也可以按出差審批單批準的出發地至目的地的公共交通相應等級票價金額包干城市間交通費;出差住宿費、伙食補助費、公雜費按差旅費規定報銷。

第二十四條 工作人員公務出差當天往返的,憑公務出差審批單報銷伙食補助費和公雜費。由單位統一安排車輛出行的,減半報銷公雜費。

第二十五條 出差人員公務出差結束后,應在一個月內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供公務出差審批單,以及機票、車船票、住宿費發票等各消費點的原始票據。

第二十六條 各單位應當嚴格按規定審核差旅費開支,未經批準的差旅活動,不予報銷差旅費。對超范圍、超標準開支的,超支部分不予報銷,由出差人員自理。

2、差旅費報銷規定是什么

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費,指出差人員出門所需的交通費用,住宿需要支付的房費,在外的餐費及相關費用。但是需要注意,這些費用必須合理,如果超出規定,企業很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費,但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了,但大多數都是些很少發生的費用,影響不大。

2.差旅費未經申請不得報銷

一般情況下,企業人員在出差之前,必須先填寫“出差申請單”,清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容,經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。

在一些小企業,制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業,出差必須經過事先批準,否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中,因工作需要,臨時增加出差行程到新的出差地點,或者變更出差行程到其它出差地點,都需要經領導書面審批后方可進行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程,差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業后,需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點,實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意,報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。

除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明,否則財務是不會進行審批的,以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然,發票等必要的憑證也是不可或缺的。

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